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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2016-02-17</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 8418000155 del 15/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA Patrimonio BancoPosta</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA Patrimonio BancoPosta</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 791  DEL 03/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartotec 92 s.a.s.</ragioneSociale>
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      <oggetto>NS/ORDINE </oggetto>
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          <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.002 DEL 14/01/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>GISELLA BONESSIO</ragioneSociale>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.406 DEL 26/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES  srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>688.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>I ACCONTO FATTURA N. 157/2020/PA DEL 15/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 200016 DEL 20/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>226.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. FPA-ES-175-20  DELL'11/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DESK ITALIA  s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 4/001 del 18/02/2020

Si rimane in attesa di un positivo riscontro.

Cordiali saluti.

Il DSGA

Rosella Righi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INSIEME PER FARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893150587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSIEME PER FARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5844.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5844.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. FPA 357/20 DEL 19/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1190.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 13/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07920060584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMACAR BUS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07920060584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMACAR BUS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>336.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 12 PA DEL 15/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.M.G. SERVICE S.N.C. - DI CIOTTI M. E CARBONE G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05370571001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.G. SERVICE S.N.C. - DI CIOTTI M. E CARBONE G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z632CCCEC8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO RICEVUTA N. 423 DEL 29/04/2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASS. CULT. ACCADEMIA DEL FUMETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97807760588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. CULT. ACCADEMIA DEL FUMETTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A2AE786A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.FPA-ES-650-19 DEL 29/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA  s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-05</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 234 PA  DEL 02/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.M.G. SERVICE S.N.C. - DI CIOTTI M. E CARBONE G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05370571001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.G. SERVICE S.N.C. - DI CIOTTI M. E CARBONE G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento canone annuale acquisto dominio Aruba</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 17P DEL 24/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO LA SANTA SEDE INSTITU</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80429490586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO LA SANTA SEDE INSTITU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2220.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. FPA-629-20 DEL 20/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DESK ITALIA  s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2650.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 69/2020 DEL 17/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>177.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 1136/2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA Conca D'Oro  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07262740587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA Conca D'Oro  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z902BE483A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 68/2020-ORG DEL 10/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26688.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>26688.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z922C3D381</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.88/2020/PA DELL'11/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assistenza Scuola S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assistenza Scuola S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA02C8D3D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO PROGETTO CNV - ART. 2 MONITOR 440</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE STELLA BLU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97209890587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE STELLA BLU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11929.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>11929.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA22E0AEBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di sistemazione plessi scolastici emergenza Covid - 19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20018.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB2C17A5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 378 DEL 19/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07920060584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMACAR BUS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07920060584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMACAR BUS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>673.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>673.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB22C1794C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 382 DEL 24/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07920060584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMACAR BUS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07920060584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMACAR BUS S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>345.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB62CBCBC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. FPA 813-20 DEL 15/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB62D44975</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 13-20 DEL 11/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08430131006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPER PER LA SCIENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08430131006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPER PER LA SCIENZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1757.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1757.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB2DD4AE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 212/2020/PA DEL 30/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assistenza Scuola S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assistenza Scuola S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 200302 DEL 15/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>324.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENO FATTURA N. 569 DEL 16/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA Conca D'Oro  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07262740587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA Conca D'Oro  s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1111.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1111.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento assicurazione febbraio 2020-febbraio2021 - Fattura n.ITBSTQ55402</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4252.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4252.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC82D499CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENO FATTURA N. 180/2020/PA DEL 16/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assistenza Scuola S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assistenza Scuola S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 101 DEL 29/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartotec 92 s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartotec 92 s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di igienizzante e disinfettante per emergenza Covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>IT0798851215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIARKO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>IT0798851215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIARKO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD82D89983</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto banchi monoposto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9955.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9955.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE2BB3A3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 87 DEL 28/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07262740587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA Conca D'Oro  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07262740587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA Conca D'Oro  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF2D55C41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 25/PA DEL 26/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09426101003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cierre  Registri Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09426101003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cierre  Registri Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>485.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>485.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE72B9274C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 11/2020 DEL 15/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97784570588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENPIS ORION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97784570588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENPIS ORION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>274.59</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE82D5BFBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 20204E15325  DEL 25/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  SPAGGIARI   PARMA   S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  SPAGGIARI   PARMA   S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>158.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
