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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-01</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 8418000155 del 15/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA Patrimonio BancoPosta</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA Patrimonio BancoPosta</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 791  DEL 03/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartotec 92 s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.002 DEL 14/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 70 del 29/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06053191000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMAGING STUDIO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>Pag. Fattura = Fornitore = C.E.S. Lombardi = Ft. n° 2079 del 29/11/2021 - Prodotti per Sanificazione degli Ambienti Scolastici- Importo Netto = 2436,40 Euro</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2436.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto><![CDATA[Pag. Ft. - Db Management Production di A. De Blasi & Co.Sas - Ft n° FPA 13-22 - Emessa il 01/06/2022 - Importo Netto - Corso Antincendio - Formazione Ambito - Aggiornamenti e Corsi Interi - A.S. 2021-2022]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>11118801007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DB MANAGEMENT PRODUCTION DI A. DE BLASI&CO.SAS]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>535.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.406 DEL 26/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES  srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>688.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>I ACCONTO FATTURA N. 157/2020/PA DEL 15/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>Pag. Fatt. n° 22100355/PA del 11/03/2022 - Acquisto di N° 2400 Mascherine FFP2 - Stato di Emergenza - Covid 19 - Importo Netto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACAP - Sede Centrale - Farmacap</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97145550584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACAP - Sede Centrale - Farmacap</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iva su Fat. n° 22100355/PA del 11/03/2022 - Acquisto di N° 2400 Mascherine FFP2 - Stato di Emergenza - Covid 19 - Importo Iva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 200016 DEL 20/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>226.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. FPA-ES-175-20  DELL'11/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z383049A6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000000074 del 22/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07262740587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA Conca D'Oro  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07262740587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA Conca D'Oro  s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>432.95</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. FPA 357/20 DEL 19/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1190.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 13/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07920060584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMACAR BUS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07920060584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMACAR BUS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag. Fatt. - Desk Italia S.r.l. - Ft n° 286/F del 28/10/2021 - E.F. 2022 - Imponibile / Netto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3147.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3147.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5935FA051</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag. Ft. n° 3/2022/IMM del 22/06/2022 - Progetto - Percorso Laboratorio Teatrico Scuola Primaria - A.S. 2021-2022 - E.F. 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09651511009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE AIRESIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09651511009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE AIRESIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11375.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z632CCCEC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO RICEVUTA N. 423 DEL 29/04/2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97807760588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. CULT. ACCADEMIA DEL FUMETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97807760588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. CULT. ACCADEMIA DEL FUMETTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6831318B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag. Ft. n° 3108/P del 31/05/2021 - Fornitore = Gruppo Giodicart S.r.l. - A.S. 2021-2022 - E.F. 2022 - Importo Netto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3157.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3157.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6D2AE1828</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 234 PA  DEL 02/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05370571001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.G. SERVICE S.N.C. - DI CIOTTI M. E CARBONE G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05370571001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.G. SERVICE S.N.C. - DI CIOTTI M. E CARBONE G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z772F6C44E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento canone annuale acquisto dominio Aruba</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z792BEE5C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 17P DEL 24/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80429490586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO LA SANTA SEDE INSTITU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80429490586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO LA SANTA SEDE INSTITU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2DCA696</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Pag. Fattura - Fornitore = Edilmar Srls - Fatt. n° 15 del 06-08-2019 - Importo Netto - Contratto di Prestazione d'opera per lavori di piccola manutenzione nelle tre sedi dell'I.c. Piazza Capri.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MIUNCI60D54Z129W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAR SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MIUNCI60D54Z129W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAR SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8050.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z822C23B3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. FPA-629-20 DEL 20/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862B92A91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 69/2020 DEL 17/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B3419159</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag. Fattura = Fornitore = C.E.S. Lombardi = Ft. n° 2100 del 02/12/2021 - Prodotti per Igiene e Pulizia degli Ambienti Scolastici- Importo Netto = 7221,86 Euro</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7221.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C2EZDBCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 1136/2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07262740587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA Conca D'Oro  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07262740587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA Conca D'Oro  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>199.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag. Fattura = Fornitore = Apolab Scientific Srl = Pacchetto Carnet - Assistenza Informatica - 30 H - Importo Netto = 1050 Euro</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 68/2020-ORG DEL 10/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26688.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>26688.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.88/2020/PA DELL'11/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assistenza Scuola S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assistenza Scuola S.r.l.s.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021BENA005001428 del 30/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>566.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>566.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag. Fatt. - Fornitore = Click Ufficio Srl - Acquisto di Prodotti di Sanificazione e Detergenza Ambientale per Locali Scolastici - D.L. 21/2022 - Art. 36 comma 2 - Dispositi di Protezione - Importo Netto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06067681004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06067681004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3662.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag. Ft. n° 3109/P del 31/05/2021 - Fornitore = Gruppo Giodicart S.r.l. - A.S. 2021-2022 - E.F. 2022 - Importo Netto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2537.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2537.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO PROGETTO CNV - ART. 2 MONITOR 440</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97209890587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE STELLA BLU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97209890587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE STELLA BLU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11929.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11929.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA0318F537</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 146/2021 del 17/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1122.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1122.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA22E0AEBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di sistemazione plessi scolastici emergenza Covid - 19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20018.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB2C17A5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 378 DEL 19/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07920060584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMACAR BUS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07920060584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMACAR BUS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>673.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>673.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB33DDD09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag. Ft. - Axios Italia Service Srl - Ft n° 895/A del 06/12/2021 - Pacchetto Gestionale / Suite Diamond - A.S. 2021-2022 - E.F. 2022 - Importo Netto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2501.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2501.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB22C1794C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 382 DEL 24/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07920060584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMACAR BUS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07920060584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMACAR BUS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22DCAC96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 200842 del 29/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00639260355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00639260355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>414.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>414.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB62CBCBC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. FPA 813-20 DEL 15/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA  s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7280.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 13-20 DEL 11/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAMPER PER LA SCIENZA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08430131006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPER PER LA SCIENZA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1757.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 212/2020/PA DEL 30/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Assistenza Scuola S.r.l.s.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assistenza Scuola S.r.l.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 200302 DEL 15/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENO FATTURA N. 569 DEL 16/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA Conca D'Oro  s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07262740587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA Conca D'Oro  s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1111.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento assicurazione febbraio 2020-febbraio2021 - Fattura n.ITBSTQ55402</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4252.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4252.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag. Fattura = Fornitore = Apolab Scientific Srl =  Cablaggio Rete e Internet / Timbratura Badge - 24 H - Importo Netto = 600 Euro - Buono Ordine n° 2 del 18/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>732.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 118/PA del 28/08/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENO FATTURA N. 180/2020/PA DEL 16/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assistenza Scuola S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assistenza Scuola S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC83598FC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag. Ft. - Nuova Center Cart di Giuseppe Cardinale - Ft n° 20 PA - Emessa il 23/03/2022 - Oggetto = Registro Firme di Presenza Personale Docente - Importo Netto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02032640811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Center Cart di Giuseppe Cardinale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02032640811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Center Cart di Giuseppe Cardinale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD33131532</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag. N° 2 Ft - Salaria Tende / Blanaru Zonel - Ft n° 6/22 + Ft n° 7/22 - Tutte del 02/03/2022 - Acquisto Tendaggi Scolastici - Montaggio / Accessori e Manutenzione - E.F. 2022 - Importo Netto - ( Pag. Residui Mensa 2022 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLNZNL73T02Z129S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALARIA TENDE - BLANARU ZONEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLNZNL73T02Z129S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALARIA TENDE - BLANARU ZONEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8408.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>8408.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD72BBF692</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 101 DEL 29/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartotec 92 s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartotec 92 s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>288.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD93011892</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 7 del 25/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97452470582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PENSIAMO AL FUTURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97452470582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PENSIAMO AL FUTURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA32D94FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97711760583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag. Fattura = Fornitore = Euservice Srl = Ft. n° 1092IE del 10/11/2021 - Sorveglianza Sanitaria per Lavoratori Fragili e Rilascio del Giudizio di Idoneità- Importo Netto = 70,00 Euro</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>776.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDE2BB3A3F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 25/PA DEL 26/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 11/2020 DEL 15/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 20204E15325  DEL 25/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>158.20</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>Pag. Fatt. N° 60 del 13/07/2022 - Fornitore = Maiora Labs - Contratto DPO - A.S. 2021-2022 - Pagamento Netto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10964071004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIORA LABS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI</denominazione>
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      <oggetto>Pag. Fatt. - Intellegere S.C.Sociale - Ft n° 531-BI del 13/07/2022 - E.F. 2022 - Imponibile / Netto</oggetto>
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          <ragioneSociale>INTELLEGERE SOCIET   COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTELLEGERE SOCIET   COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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</legge190:pubblicazione>
